Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2664246401
Číslo faktúry: FD /2018/009
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 20,39
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.01.2018
Dátum vystavenia: 22.01.2018
Dátum splatnosti: 06.02.2018
Dátum úhrady: 05.02.2018
Súbor: FD_2018_009
Zverejnené: 29.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov