Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/068
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 40,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.07.2023
Dátum vystavenia: 06.07.2023
Dátum splatnosti: 20.07.2023
Dátum úhrady: 24.07.2023
Súbor: FD_2023_068
Zverejnené: 25.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov