Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/067
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: Stavebný podnik s. r. o.
Adresa: Miestneho priemyslu 561,02901 Námestovo
IČO: 36373249
Predmet: betón - údržba MK - dolná škola
Fakturovaná suma s DPH: 306,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.07.2023
Dátum vystavenia: 03.07.2023
Dátum splatnosti: 17.07.2023
Dátum úhrady: 24.07.2023
Súbor: FD_2023_067
Zverejnené: 25.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov