Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/138
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 45,80
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2023
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 22.01.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2023_138
Zverejnené: 07.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov