Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 06:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/118
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 45,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.12.2023
Dátum vystavenia: 07.12.2023
Dátum splatnosti: 20.12.2023
Dátum úhrady: 12.12.2023
Súbor: FD_2023_118
Zverejnené: 07.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov