Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 184110019
Číslo faktúry: FD /2018/001
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Stahlmann s. r. o.
Adresa: Dvorská 23,94002 Nové Zámky
IČO: 46946918
Predmet: prevádzka a údržba MV + réžia
Fakturovaná suma s DPH: 100,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.01.2018
Dátum vystavenia: 17.01.2018
Dátum splatnosti: 26.01.2018
Dátum úhrady: 26.01.2018
Súbor: FD_2018_001
Zverejnené: 26.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov