Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2102452200
Číslo faktúry: FD /2017/100
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 21,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.10.2017
Dátum vystavenia: 22.10.2017
Dátum splatnosti: 06.11.2017
Dátum úhrady: 09.11.2017
Súbor: FD_2017_100
Zverejnené: 29.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov