Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10170014.
Číslo faktúry: FD /2017/129
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Jozef Sučák ml.
Adresa: Oravská Polhora 306,02947 Oravská Polhora
IČO: 50373889
Predmet: práce SZČO
Fakturovaná suma s DPH: 1393,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.12.2017
Dátum vystavenia: 08.12.2017
Dátum splatnosti: 07.01.2018
Dátum úhrady: 18.12.2017
Súbor: FD_2017_129
Zverejnené: 21.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov