Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1151598826
Číslo faktúry: FD /2017/007
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 67,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.02.2017
Dátum vystavenia: 07.02.2017
Dátum splatnosti: 20.02.2017
Dátum úhrady: 10.02.2017
Súbor: FD_2017_007
Zverejnené: 14.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov