Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3017946062
Číslo faktúry: FD /2017/117
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Doxx - stravné lístky, sp
Adresa: Kalov 356,01001 Žilina
IČO: 36391000
Predmet: nákup stravných lístkov
Fakturovaná suma s DPH: 804,48
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2017
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 08.12.2017
Dátum úhrady: 01.12.2017
Súbor: FD_2017_117
Zverejnené: 08.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov