Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 07:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3412253154
Číslo faktúry: FD /2017/003
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 20,29
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.01.2017
Dátum vystavenia: 22.01.2017
Dátum splatnosti: 06.02.2017
Dátum úhrady: 08.02.2017
Súbor: FD_2017_003
Zverejnené: 29.01.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov