Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7611279326
Číslo faktúry: FD /2016/030
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 20,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.12.2016
Dátum vystavenia: 22.12.2016
Dátum splatnosti: 05.01.2017
Dátum úhrady: 28.12.2016
Súbor: FD_2016_030
Zverejnené: 29.12.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov