Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3414191803
Číslo faktúry: FD /2017/017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefón
Fakturovaná suma s DPH: 33,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.03.2017
Dátum vystavenia: 22.03.2017
Dátum splatnosti: 06.04.2017
Dátum úhrady: 27.03.2017
Súbor: FD_2017_017
Zverejnené: 29.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov