Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: P_Z/22 /001
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: Andrea Shop, s. r. o.
Adresa: Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda 1
IČO: 36277151
Predmet: záloha na varné dosky
Fakturovaná suma s DPH: 2266,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 26.01.2022
Dátum vystavenia: 26.01.2022
Dátum splatnosti: 02.02.2022
Dátum úhrady: 26.01.2022
Súbor: P_Z_22_001
Zverejnené: 14.02.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov