Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/111
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: A.R.S. spol s. r. o.
Adresa: Medený Hámor 4,97401 Banská Bystrica 1 (Banská Bystrica,Beč
IČO: 31560270
Predmet: pneumatiky - NO210BI
Fakturovaná suma s DPH: 325,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.11.2023
Dátum vystavenia: 09.11.2023
Dátum splatnosti: 19.11.2023
Dátum úhrady: 13.11.2023
Súbor: FD_2023_111
Zverejnené: 07.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov