Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17011767
Číslo faktúry: FD /2017/126
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: AGRA, s. r. o.
Adresa: Langsfeldova 5402/1,03601 Martin
IČO: 36382914
Predmet: náhradné diely traktor VALTRA
Fakturovaná suma s DPH: 438,13
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.12.2017
Dátum vystavenia: 20.11.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum úhrady: 14.12.2017
Súbor: FD_2017_126
Zverejnené: 21.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov