Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 19:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2020/031
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: AGRA, s. r. o.
Adresa: Langsfeldova 5402/1,03601 Martin
IČO: 36382914
Predmet: náhradné diely VALTRA
Fakturovaná suma s DPH: 268,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.04.2020
Dátum vystavenia: 16.04.2020
Dátum splatnosti: 26.04.2020
Dátum úhrady: 22.04.2020
Súbor: FD_2020_031
Zverejnené: 31.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov