Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 170139
Číslo faktúry: FD /2017/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Pyrokomplex s. r. o.
Adresa: Štefánikova 264/30,02901 Námestovo
IČO: 36421901
Predmet: odborná prehliadka ÁVIA
Fakturovaná suma s DPH: 54,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.02.2017
Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum splatnosti: 14.02.2017
Dátum úhrady: 06.03.2017
Súbor: FD_2017_012
Zverejnené: 07.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov