Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1154181803
Číslo faktúry: FD /2017/013
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: O2 Slovakia, s. r.o
Adresa: Domové role 69,82105 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 72,69
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.03.2017
Dátum vystavenia: 07.03.2017
Dátum splatnosti: 20.03.2017
Dátum úhrady: 07.03.2017
Súbor: FD_2017_013
Zverejnené: 14.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov