Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3415174648
Číslo faktúry: FD /2017/025
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Pol
Dodávateľ: Slovak Telekom a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telefonické služby
Fakturovaná suma s DPH: 20,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.04.2017
Dátum vystavenia: 22.04.2017
Dátum splatnosti: 05.05.2017
Dátum úhrady: 26.04.2017
Súbor: FD_2017_025
Zverejnené: 29.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov