P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
FD /2023/111 |
Obecné služby Oravská Polhora |
A.R.S. spol s. r. o. |
pneumatiky - NO210BI |
325.00 |
07.02.2024 |
Faktúra |
|
|
2 |
BD /0017/22 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Agata Spolka Akcyjna |
materiál k výstavbe bytovky |
141.60 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
3 |
BD /0068/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Agata Spolka Akcyjna |
bytovka - kuchynské linky |
9931.24 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
4 |
BD /0085/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
Agata Spolka Akcyjna |
kuchyne - bytovka |
5238.69 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
5 |
FD /2017/036 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
sada filtrov do traktorov |
744.00 |
24.05.2017 |
Faktúra |
|
|
6 |
FD /2017/114 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely Zetor VALTRA |
639.74 |
05.12.2017 |
Faktúra |
|
|
7 |
FD /2017/122 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
oprava palivového systému trak |
426.92 |
15.12.2017 |
Faktúra |
|
|
8 |
FD /2017/126 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely traktor VALTRA |
438.13 |
21.12.2017 |
Faktúra |
|
|
9 |
FD /2018/098 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
oprava traktora VALTRA |
469.24 |
04.09.2018 |
Faktúra |
|
|
10 |
FD /2019/061 |
Obecné služby Oravská Pol |
AGRA, s. r. o. |
oprava Zetor Valtra |
1492.12 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
11 |
FD /2020/031 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely VALTRA |
268.82 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
12 |
FD /2020/033 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
servisná oprava prevodovky na |
9178.32 |
31.07.2020 |
Faktúra |
|
|
13 |
FD /2021/002 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely Valtra |
241.82 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
14 |
FD /2021/101 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely - Zetor Fortera |
753.62 |
21.02.2022 |
Faktúra |
|
|
15 |
FD /2022/004 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
naftové filtre - traktor Valtr |
117.10 |
14.02.2023 |
Faktúra |
|
|
16 |
FD /2023/065 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
náhradné diely - Valtra |
742.37 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
17 |
ZÁL/0003 003 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AGRA, s. r. o. |
záloha na prevodovku Valtra N1 |
9000.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
18 |
FD /2023/059 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AK I AK s. r. o. |
Register partnerov verejného s |
420.00 |
31.07.2023 |
Faktúra |
|
|
19 |
BD /0102/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AMEXX s. r. o. |
protipožiarne dvierka do kúpel |
106.37 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
20 |
BD /0111/21 |
Obecné služby Oravská Polhora |
AMEXX s. r. o. |
revízne dvierka na bytovku |
1849.82 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|